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| 职位要求 | 我的简历 | 匹配 | |
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| 考试意向 | 国企招聘 | 未填写 去完善> | |
| 报考地区 | 上海 | 未填写 去完善> | |
| 年龄 | 35周岁及以下 | 未填写 去完善> | |
| 性别 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 民族 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 户籍 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 生源地 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 政治面貌 | 不限 | 未填写 去完善> | |
| 学历 | 研究生及以上 | 未填写 去完善> | |
| 学位 | 硕士及以上 | 未填写 去完善> | |
| 专业 | 经法、金融、法律、财务、审计等相关专业 | 未填写 去完善> | |
| 学历类别 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 应届 | 否 | 未填写 去完善> | |
| 是否择业期 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 资格证书 | 1.具备3年以上内控管理、内部审计等岗位工作经验,或者会计师事务所从事私募投资基金相关业务工作经验;2.掌握内控知识与理念、审计专业知识,能够独立组织开展内控自查、审计项目;3.具备良好的沟通协调能力、团队协作意识及较强的责任心;4.中共党员优先。 | 未填写 去完善> | |
| 基层工作年限 | 详情见公告 | 未填写 去完善> | |
| 服务基层项目 | 详情见公告 | 未填写 去完善> |
| 职位职责 | 1.负责内部控制管理工作,组织开展合规自查与内部审计工作;2.协助拟定各项内控制度、内控体系和相关流程,确保公司管理制度、措施与程序有效执行;3.制定、修订并完善内部审计制度和流程,组织实施公司内部审计工作;4.监督公司投资业务流程的合规性,检查制度执行情况,防范合规风险;5.完成领导交办的其他工作。 |
| 招聘对象 | 非应届 |
| 最低工作年限 | 三年 |
| 笔试面试成绩比例 | 4:6 |
| 咨询电话 | 13816677118 |
| 联系人 | 刘老师 |
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